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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Total R$ 36.880,00 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 12/03/2025 ( Total R$ 440,00 ) |
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0002126/2025
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0003320/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIO | R$ 440,00 |
| | | | | | | | Total R$ 440,00 Total R$ 440,00 |
| | Data: 12/08/2024 ( Total R$ 550,00 ) |
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0009516/2024
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0013111/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.104 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL | R$ 520,84 |
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0009514/2024
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0013112/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.104 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL | R$ 29,16 |
| | | | | | | | Total R$ 550,00 Total R$ 550,00 |
| | Data: 03/04/2024 ( Total R$ 2.090,00 ) |
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0003048/2024
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0004623/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.082 - GESTAO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL | R$ 2.090,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.090,00 Total R$ 2.090,00 |
| | Data: 02/04/2024 ( Total R$ 4.180,00 ) |
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0003057/2024
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0004555/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.100 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 339,43 |
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0003056/2024
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0004554/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.100 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 104,16 |
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0003054/2024
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0004553/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.100 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 106,41 |
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0003050/2024
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0004552/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIO | R$ 3.630,00 |
| | | | | | | | Total R$ 4.180,00 Total R$ 4.180,00 |
| | Data: 16/02/2024 ( Total R$ 4.180,00 ) |
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0000808/2024
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0001835/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIO | R$ 2.200,00 |
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0000807/2024
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0001836/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIO | R$ 1.980,00 |
| | | | | | | | Total R$ 4.180,00 Total R$ 4.180,00 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 330,00 ) |
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0020469/2023
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0000775/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.082 - GESTAO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL | R$ 330,00 |
| | | | | | | | Total R$ 330,00 Total R$ 330,00 |
| | Data: 05/05/2022 ( Total R$ 3.960,00 ) |
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0003861/2022
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0005462/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 2.082 - GESTAO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL | R$ 3.960,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.960,00 Total R$ 3.960,00 |