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| Dispensa | 000257 | 000547 | 2023 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX, em atendimento às
Secretarias de Saúde, Assistência Social, Obras, Serviços Urbanos e Esportes | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | R$ 63.751,50 |
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Contratos e Aditivos
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| 000180/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 14/03/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX, em atendimento às
Secretarias de Saúde, Assistência Social, Obras, Serviços Urbanos e Esportes | SARAH DANIELLE DE ASSIS | 08.015.237/0001-58 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 63.751,50 |
Fornecimentos
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| SARAH DANIELLE DE ASSIS | 08.015.237/0001-58 | Serviço | MARMITEX | unidade | 4113,00 | R$ 15,50 | R$ 63.751,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000222 | 000493 | 2023 | 31/10/2023 | 03/11/2023 | Aquisição, em caráter emergencial, de Leite Integral UHT em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | R$ 9.820,86 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ORGANIZAÇÃO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA | 18.107.045/0003-97 | Material | LEITE INTEGRAL UHT | litro | 2814,00 | R$ 3,49 | R$ 9.820,86 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000185 | 000433 | 2023 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | AQUISIÇÃO HORTIFRUT | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | R$ 102.652,50 |
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Contratos e Aditivos
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| 000136/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 21/12/2023 | AQUISIÇÃO HORTIFRUT | DISTRIBUIDORA GVA LTDA | 48.056.860/0001-73 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 102.652,50 |
Fornecimentos
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| DISTRIBUIDORA GVA LTDA | 48.056.860/0001-73 | Material | ABÓBORA MORANGA | quilograma | 940,00 | R$ 1,80 | R$ 1.692,00 |
| DISTRIBUIDORA GVA LTDA | 48.056.860/0001-73 | Material | CHUCHU VERDE | quilograma | 792,00 | R$ 2,20 | R$ 1.742,40 |
| DISTRIBUIDORA GVA LTDA | 48.056.860/0001-73 | Material | INHAME | quilograma | 180,00 | R$ 4,50 | R$ 810,00 |
| DISTRIBUIDORA GVA LTDA | 48.056.860/0001-73 | Material | LARANJA PÊRA RIO | quilograma | 2840,00 | R$ 2,50 | R$ 7.100,00 |
| DISTRIBUIDORA GVA LTDA | 48.056.860/0001-73 | Material | LIMÃO THAITI | quilograma | 216,00 | R$ 6,00 | R$ 1.296,00 |
| DISTRIBUIDORA GVA LTDA | 48.056.860/0001-73 | Material | MAÇA NACIONAL - TIPO GALLA | quilograma | 1719,00 | R$ 7,50 | R$ 12.892,50 |
| DISTRIBUIDORA GVA LTDA | 48.056.860/0001-73 | Material | MAMÃO FORMOSA | quilograma | 432,00 | R$ 6,00 | R$ 2.592,00 |
| DISTRIBUIDORA GVA LTDA | 48.056.860/0001-73 | Material | MANDIOCA | quilograma | 1410,00 | R$ 3,75 | R$ 5.287,50 |
| DISTRIBUIDORA GVA LTDA | 48.056.860/0001-73 | Material | MANGA PALMER | quilograma | 425,00 | R$ 5,50 | R$ 2.337,50 |
| DISTRIBUIDORA GVA LTDA | 48.056.860/0001-73 | Material | MELANCIA | quilograma | 2476,00 | R$ 2,30 | R$ 5.694,80 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000059 | 000178 | 2013 | 20/11/2013 | 26/11/2013 | MEDICAMENTOS
| Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | R$ 5.160,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| RCA COM. DE MEDICAMENTOS PROD. HOSP. E PERFUMARIA. LTDA - EP | 11.655.531/0001-39 | Material | DICLOFENACO SÓDICO 3 ML 25 MG/ML - AMPOLA | unidade | 5000,00 | R$ 1,03 | R$ 5.160,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000058 | 000177 | 2013 | 20/11/2013 | 26/11/2013 | MEDICAMENTOS
Medicamentos para o Pronto Atendimento | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | R$ 6.290,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 04.274.988/0001-38 | Material | FENITOÍNA 5 ML - 50MG/ML AMPOLA | unidade | 100,00 | R$ 0,78 | R$ 78,00 |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 04.274.988/0001-38 | Material | HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 1 ML - 1 MG/ML AMPOLA | unidade | 100,00 | R$ 1,56 | R$ 156,00 |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 04.274.988/0001-38 | Material | SUCCINATO SÓDICO DE HIDROC - 500 MG INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA | unidade | 900,00 | R$ 6,70 | R$ 6.030,00 |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 04.274.988/0001-38 | Material | SULFATO DE GENTAMICINA 2 ML 80 MG2ML AMPOLA | unidade | 50,00 | R$ 0,52 | R$ 26,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000055 | 000170 | 2013 | 01/11/2013 | 04/11/2013 | PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO
| Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | R$ 49.518,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000119/2013 | 13/11/2013 | 13/11/2013 | 28/02/2015 | PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO | CENTRO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS VISUAIS LTDA | 08.983.684/0001-09 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 49.518,00 |
Fornecimentos
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| CENTRO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS VISUAIS LTDA | 08.983.684/0001-09 | Serviço | PROCEDIMENTO MEDICO | serviço | 1,00 | R$ 49.518,00 | R$ 49.518,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000048 | 000176 | 2014 | 11/11/2014 | 14/11/2014 | DIETA ENTERAL E OUTROS ALIMENTOS ESPECIAIS
Aquisição de Fórmula Infantil, em cumprimento à determinação judicial. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | R$ 3.492,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| VIAMED COMERCIAL LTDA | 64.306.913/0001-13 | Material | FORMULA INFANTIL INDICADA P LACTENTES | grama | 36000,00 | R$ 0,10 | R$ 3.492,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000042 | 000152 | 2012 | 13/11/2012 | 23/11/2012 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS
| Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | R$ 9.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| GR LINK LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA | 12.581.578/0001-68 | Material | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO | serviço | 1,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000034 | 000458 | 2015 | 18/11/2015 | 20/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RANIBIZUMADE, EM CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | R$ 21.374,08 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| BH FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | Material | MEDICAMENTO | unidade | 8,00 | R$ 2.671,76 | R$ 21.374,08 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000032 | 000294 | 2020 | 03/08/2020 | 14/08/2020 | Aquisição de testes Covid 19 IgG/ IgM para diagnóstico imunofluorescência. | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | R$ 125.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ADDLIFE DIAGNÓSTICOS EIRELI | 04.927.782/0001-60 | Material | TESTES COVID19 - IGG E IGM | unidade | 1000,00 | R$ 125,00 | R$ 125.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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