Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoFORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADAItem 1.11,5000R$ 309,48R$ 464,22
ServicoLOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIAItem 1.24,0000R$ 1.094,69R$ 4.378,76
ServicoMOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINERItem 1.31,0000R$ 1.562,91R$ 1.562,91
ServicoLOCACAO DE BANHEIRO QUIMICOItem 1.44,0000R$ 833,66R$ 3.334,64
ServicoTAPUME FIXO DE PROTECAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METALICA GALVANIZADAItem 1.10203,5000R$ 59,69R$ 12.146,91
ServicoREMOCAO MANUAL DE ESQUADRIA METALICAItem 1.1113,8000R$ 18,28R$ 252,26
ServicoESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)Item 1.1236,0000R$ 39,36R$ 1.416,96
ServicoATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIAItem 1.1348,0000R$ 45,34R$ 2.176,32
ServicoFORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCACAO), INCLUSIVE RODIZIOS,Item 2.1.154,0000R$ 19,93R$ 1.076,22
ServicoMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVEItem 2.1.2315,0000R$ 10,91R$ 3.436,65
ServicoREMOCAO MANUAL DE TELHA METALICA OU PVCItem 2.1.31.196,6400R$ 8,88R$ 10.626,16
ServicoREMOCAO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHAItem 2.1.41.218,9500R$ 14,80R$ 18.040,46
ServicoREMOCAO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVCItem 2.1.590,5000R$ 4,60R$ 416,30
ServicoREMOCAO MANUAL DE CONDUTOR EM PVC OU METALICOItem 2.1.698,4000R$ 5,48R$ 539,23
ServicoREMOCAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIALItem 2.1.748,0000R$ 10,47R$ 502,56
ServicoDEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETOItem 2.2.124,1200R$ 102,82R$ 2.480,02
ServicoREMOCAO MANUAL DE ALAMBRADO METALICOItem 2.2.2536,5000R$ 18,84R$ 10.107,66
ServicoAPICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATE 1 CMItem 2.3.1365,8000R$ 9,86R$ 3.606,79
ServicoCOMPACTACAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIAItem 2.3.2125,1900R$ 45,34R$ 5.676,11
ServicoPISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM,Item 2.3.3103,0000R$ 52,37R$ 5.394,11
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/01/2025 0000433/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 94.568,83
12/03/2025 0002221/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 14.365,32
07/08/2024 0009803/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 86.610,68
27/09/2024 0012031/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 86.476,20
13/05/2025 0004872/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOR$ 42.990,08
12/03/2025 0002221/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOR$ 14.365,32
07/08/2024 0009803/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOR$ 86.610,68
07/08/2024 0009803/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOR$ 86.610,68
07/04/2025 0003392/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOR$ 45.452,31
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
31/01/2025 0000433/2025 0001076/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 87.078,99
12/03/2025 0002221/2025 0003368/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 13.227,59
09/08/2024 0009803/2024 0013080/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 80.106,22
01/10/2024 0012031/2024 0015886/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 79.955,90
12/03/2025 0002221/2025 0003368/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOR$ 13.227,59
12/03/2025 0002221/2025 0003368/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOR$ 13.227,59
31/01/2025 0000433/2025 0001076/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOR$ 87.078,99
31/01/2025 0000433/2025 0001076/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOR$ 87.078,99
10/04/2025 0003392/2025 0004708/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOR$ 41.943,39
09/08/2024 0009803/2024 0013080/2024 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOR$ 80.106,22
01/10/2024 0012031/2024 0015886/2024 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOR$ 79.955,90
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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