Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Total R$ 41.745,00 )
 Data: 30/07/2021 ( Total -R$ 10.075,00 )
   0004800/2021 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.198 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL-R$ 10.075,00
       Total -R$ 10.075,00
Total -R$ 10.075,00
 Data: 28/06/2021 ( Total R$ 10.075,00 )
   0004800/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.198 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCALR$ 10.075,00
       Total R$ 10.075,00
Total R$ 10.075,00
 Data: 22/12/2020 ( Total R$ 41.745,00 )
   0009225/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 41.745,00
       Total R$ 41.745,00
Total R$ 41.745,00
       Total R$ 41.745,00
Total R$ 41.745,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Total R$ 41.745,00 )
 Data: 25/01/2021 ( Total R$ 22.413,90 )
   0009225/2020 0000370/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 17.985,00
   0009225/2020 0000268/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 4.428,90
        Total R$ 22.413,90
Total R$ 22.413,90
 Data: 22/01/2021 ( Total R$ 17.775,00 )
   0009225/2020 0000234/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 17.775,00
        Total R$ 17.775,00
Total R$ 17.775,00
 Data: 11/01/2021 ( Total R$ 1.556,10 )
   0009225/2020 0000020/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 1.556,10
        Total R$ 1.556,10
Total R$ 1.556,10
        Total R$ 41.745,00
Total R$ 41.745,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Total R$ 41.745,00 )
 Data: 03/02/2021 ( Total R$ 17.985,00 )
   0000370/2021 0000784/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 17.985,00
         Total R$ 17.985,00
Total R$ 17.985,00
 Data: 27/01/2021 ( Total R$ 4.428,90 )
   0000268/2021 0000596/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 4.428,90
         Total R$ 4.428,90
Total R$ 4.428,90
 Data: 25/01/2021 ( Total R$ 19.331,10 )
   0000234/2021 0000561/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 17.775,00
   0000020/2021 0000564/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.051 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 1.556,10
         Total R$ 19.331,10
Total R$ 19.331,10
         Total R$ 41.745,00
Total R$ 41.745,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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