Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
08/11/2023 0014031/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 4.216,00
08/11/2023 0014032/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 24.960,00
19/12/2023 0015698/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 25.200,00
19/12/2023 0015699/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 24.720,00
29/12/2023 0020322/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 19.440,00
16/01/2024 0000175/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 6.960,00
23/01/2024 0000173/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 25.920,00
05/03/2024 0002077/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 12.584,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
23/11/2023 0014032/2023 0017741/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 22.601,28
28/11/2023 0014031/2023 0017829/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 4.216,00
22/12/2023 0015698/2023 0019841/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 22.818,60
22/12/2023 0015699/2023 0019842/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 22.383,56
11/01/2024 0020322/2023 0000257/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 17.602,92
25/01/2024 0000173/2024 0000954/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 23.470,56
25/01/2024 0000175/2024 0000955/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 6.302,28
06/03/2024 0002077/2024 0003069/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 11.754,08
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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